Amazon ha un enorme numero di clienti provenienti da tutto il mondo. Pertanto, nessuno si sorprende dell’interesse degli imprenditori a elencare e vendere i propri beni su questa piattaforma. Nella pubblicazione di oggi, evidenzieremo come vengono contabilizzate le vendite su Amazon, il che aiuterà anche a comprendere i dettagli delle transazioni nel contesto dei cambiamenti nel settore dell’e-commerce a partire dal 1 luglio 2021.
Vendere tramite Amazon è una soluzione interessante per le aziende che non hanno un proprio magazzino e non vogliono occuparsi dell’imballaggio dei beni, della logistica e della gestione dei resi. Tutto ha un prezzo, ovviamente, comprese le liquidazioni fiscali. Amazon ha magazzini in tutta Europa: Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi. Questo vantaggio di posizione rende possibile inviare beni da magazzini situati in tutta Europa. A seconda del modello di cooperazione stabilito con Amazon, le liquidazioni IVA possono apparire leggermente diverse. Ci interesserà il modello Amazon FBA.
Un commerciante che decide di spedire i propri beni da diversi magazzini situati in Europa contabilizzerà la transazione secondo il modello FBA (Fulfiled By Amazon). Un venditore che decide di collaborare in questo modo deve essere consapevole che Amazon sposta liberamente i beni tra diversi magazzini. Questo avrà un impatto decisivo sull’IVA da pagare in questo caso in diversi paesi dell’UE. Tuttavia, per rispettare gli obblighi fiscali, verrà informato da Amazon sui trasferimenti effettuati tra i magazzini in un determinato periodo contabile.
Ipoteticamente, i beni potrebbero finire in tutti i magazzini di Amazon, il che significa in ogni paese in cui li ha. Cosa significa questo per l’imprenditore? Bene, in questo caso, l’imprenditore deve registrarsi per l’IVA in ogni paese da cui i beni sono stati inviati al destinatario. Questo è senza dubbio un obbligo piuttosto gravoso e costoso. In tali casi, dobbiamo utilizzare i servizi di un rappresentante fiscale stabilito separatamente in ogni paese. La registrazione deve essere effettuata sia per l’IVA che per l’IVA-UE, necessaria per regolare le transazioni intra-UE.
Quando si contabilizzano le vendite su Amazon secondo il modello FBA, queste transazioni devono essere gestite:
La Consegna Intra-Comunitaria di Beni può essere documentata con una fattura IVA, dove lo stesso imprenditore è parte, ma con numeri IVA-UE diversi. Tuttavia, non si deve dimenticare che per applicare un’aliquota IVA del 0% è necessario soddisfare tutti i requisiti della legge IVA. Ciò significa, tra l’altro, avere documenti che confermino la consegna dei beni nel territorio di un altro paese dell’UE.
L’Acquisto Intra-Comunitario di Beni deve essere contabilizzato dall’altra parte come WNT in un altro paese dell’UE. Anche in questo caso lo stesso imprenditore sarà parte della transazione e deve regolarla e mostrarla nei registri e nelle dichiarazioni IVA appropriati in un altro paese dell’UE. L’aliquota IVA applicabile in un dato paese dell’UE sarà adottata per la regolazione. Tale transazione è definita come una transazione IVA non commerciale.
Inoltre, il rappresentante fiscale dell’imprenditore deve regolare tutte le transazioni effettuate in un dato periodo di liquidazione con i suoi consumatori. Le vendite saranno elencate nei registri IVA e nelle dichiarazioni secondo le normative del paese dell’UE pertinente. Naturalmente, l’IVA sarà addebitata sulle transazioni alle aliquote applicabili in altri paesi dell’UE. Ora sappiamo perché è necessario registrarsi per l’IVA in diversi paesi dell’UE.
Vendere sulla piattaforma Amazon nel modello FBA ha molti vantaggi per l’imprenditore, ma non deve dimenticare gli obblighi aggiuntivi. Senza dubbio, un onere serio per l’imprenditore è l’obbligo di registrarsi per l’IVA nel paese dell’UE da cui i suoi beni vengono inviati all’acquirente. La decisione di vendere su Amazon nel modello FBA dovrebbe essere ben considerata dall’imprenditore e dovrebbe includere costi aggiuntivi associati alla liquidazione dell’IVA in altri paesi dell’UE da parte del rappresentante fiscale.
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